Dados do Empenho:

Número:03020350

Valor Total do Empenho:R$ 187.428,48

Valor Total Liquidado:R$ 140.571,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.857,12

Dados da Liquidação:

Número:03020350.005

Valor Total da Liquidação:R$ 23.428,56

Valor Total Liquidado:R$ 23.428,56

Pagamento 14070108

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.COMUNIT.LUTAR E VENCER (02.929.969/0001-77)

Valor Total: R$ 23.428,56

Valor Líquido Pago: R$ 23.428,56


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de junho/2025.