Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013024

Valor Total do Contrato:R$ 257.714,16

Valor Empenhado:R$ 187.428,48

Saldo a empenhar:R$ 70.285,68

Empenho:03020350

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:ASS.COMUNIT.LUTAR E VENCER (02.929.969/0001-77)

Valor Total do Empenho:R$ 187.428,48

Valor Total Liquidado:R$ 46.857,12

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 140.571,36

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 70.285,68


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR


Descrição:

Referente atendimento de crianças de 0(zero) a 4(quatro) anos em creches mantidas pela contratada em regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ), conforme contrato nº 0810.25.01.30.24 decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/25-IL, pelo período de fevereiro a setembro de 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34793 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS COMUNITÁRIA LUTAR E VENCER (SERVIÇO)R$ 291,40608,00R$ 177.171,200,00152,00456,00
#34794 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS COMUNITÁRIA LUTAR E VENCER (SERVIÇO)R$ 320,5432,00R$ 10.257,280,008,0024,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020350.00209/04/2025R$ 23.428,56
R$ 0,00
03020350.00113/03/2025R$ 23.428,56
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
17/03/202517030078FME03020350ASS.COMUNIT.LUTAR E VENCER (02.929.969/0001-77)-R$ 23.428,56
10/04/202510040202FME03020350ASS.COMUNIT.LUTAR E VENCER (02.929.969/0001-77)-R$ 23.428,56
Lista de Anulações
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