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- Pagamento Nº 15070054
Número:05030133
Valor Total do Empenho:R$ 87.080,00
Valor Total Liquidado:R$ 75.325,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.755,00
Número:05030133.003
Valor Total da Liquidação:R$ 16.425,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.425,00
Pagamento 15070054
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)
Valor Total: R$ 16.425,00
Valor Líquido Pago: R$ 16.425,00
Histórico: