Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111802

Valor Total do Contrato:R$ 462.680,00

Valor Empenhado:R$ 182.330,00

Saldo a empenhar:R$ 280.350,00

Empenho:05030133

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)

Valor Total do Empenho:R$ 87.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.325,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.755,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 280.350,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para a prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.24.11.18.02, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.02/2024 IL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0034,00R$ 52.020,000,0034,000,00
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,0014,00R$ 23.100,000,0010,503,50
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,004,00R$ 11.960,000,002,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030133.00310/07/20253R$ 16.425,00
R$ 0,00
05030133.00202/07/20252R$ 30.820,00
R$ 0,00
05030133.00112/06/20251R$ 28.080,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
16/06/202516060099FMS - HMM05030133BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)1R$ 28.080,00
08/07/202508070108FMS - HMM05030133BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)2R$ 30.820,00
15/07/202515070054FMS - HMM05030133BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)3R$ 16.425,00
Lista de Anulações
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