Dados do Empenho:

Número:10020023

Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 326.565,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 211.734,15

Dados da Liquidação:

Número:10020023.004

Valor Total da Liquidação:R$ 13.995,80

Valor Total Liquidado:R$ 13.827,85

Pagamento 15070120

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 13.995,80

Valor do IRRF: R$ 167,95

Valor Líquido Pago: R$ 13.827,85


Histórico: