Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94

Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40

Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 8.853.866,66

Valor Empenhado:R$ 983.025,00

Saldo a empenhar:R$ 7.870.841,66

Empenho:10020023

Empenhada em: 10/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 296.754,03

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 241.545,97

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 7.870.841,66


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS


Descrição:

Aquisição de agregados, manufaturados e premoldados, especificamente o lote 05, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.08.01, com fundamento no pregão eletrônico n° 10.002/2024 e ata de registro de preço n°10.004/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16776 BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA)R$ 76,907.000,00R$ 538.300,000,003.858,963.141,04
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
10020023.01007/05/20253173R$ 95.279,87
R$ 95.279,87
10020023.00907/05/20253172R$ 32.067,30
R$ 32.067,30
10020023.00724/04/20253163R$ 36.066,10
R$ 36.066,10
10020023.00624/04/20253160R$ 13.457,50
R$ 13.457,50
10020023.00524/04/20253159R$ 11.227,40
R$ 11.227,40
10020023.00424/04/20253156R$ 13.995,80
R$ 13.995,80
10020023.00324/04/20253155R$ 4.800,10
R$ 0,00
10020023.00224/04/20253153R$ 13.765,10
R$ 13.765,10
10020023.00815/04/20253165R$ 16.610,40
R$ 16.610,40
10020023.00126/03/20253133R$ 28.570,66
R$ 28.570,66
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/05/202514050197SEINFRA10020023COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)3155R$ 4.800,10
Lista de Anulações
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