Dados do Empenho:

Número:02050018

Valor Total do Empenho:R$ 328.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 287.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.000,00

Dados da Liquidação:

Número:02050018.006

Valor Total da Liquidação:R$ 41.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.000,00

Pagamento 15070300

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MOVIMENTO SAUDE MENTAL MSM (03.918.813/0001-53)

Valor Total: R$ 41.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 41.000,00


Histórico:

VALOR REFERENTE À 21º PARCELA DO TERMO 1591.23.06.22.03. SIM À VIDA. APÓS CONSULTA A SEFIN E EM ACORDO ÀS DIVISÕES DA SASC EM DIRETORIAS, SOLICITA- SE QUE O PAGAMENTO DESTA PARCELA SEJA REALIZADO COM RECURSO SAINDO DA CONTA BB/ 68.427-9 FNAS- PSB AG. 3302- 2, A QUAL É UMA DAS 2 OPÇÕES LISTADAS NO PREENCHIMENTO, NO GERENCIAL.