Dados do Empenho:

Número:02050069

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.224,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.775,10

Dados da Liquidação:

Número:02050069.021

Valor Total da Liquidação:R$ 6.736,98

Valor Total Liquidado:R$ 6.656,14

Pagamento 16070070

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 6.736,98

Valor do IRRF: R$ 80,84

Valor Líquido Pago: R$ 6.656,14


Histórico:

JUNHO/25