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- Pagamento Nº 16070070
Número:02050069
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 77.224,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.775,10
Número:02050069.021
Valor Total da Liquidação:R$ 6.736,98
Valor Total Liquidado:R$ 6.656,14
Pagamento 16070070
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 6.736,98
Valor do IRRF: R$ 80,84
Valor Líquido Pago: R$ 6.656,14
Histórico:
JUNHO/25