Dados do Empenho:

Número:02010459

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.163,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.836,61

Dados da Liquidação:

Número:02010459.006

Valor Total da Liquidação:R$ 320,81

Valor Total Liquidado:R$ 316,96

Pagamento 16070089

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 320,81

Valor Líquido Pago: R$ 316,96


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.