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- Pagamento Nº 16070267
Número:02011128
Valor Total do Empenho:R$ 46.139,92
Valor Total Liquidado:R$ 46.139,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011128.005
Valor Total da Liquidação:R$ 7.751,06
Valor Total Liquidado:R$ 7.534,81
Pagamento 16070267
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 7.751,06
Valor do ISS: R$ 216,25
Valor Líquido Pago: R$ 7.534,81
Histórico: