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- Pagamento Nº 21070013
Número:02050016
Valor Total do Empenho:R$ 687.707,09
Valor Total Liquidado:R$ 354.467,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.091,01
Número:02050016.002
Valor Total da Liquidação:R$ 117.668,45
Valor Total Liquidado:R$ 113.371,17
Pagamento 21070013
Pago em: 21/07/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 117.668,45
Valor do ISS: R$ 2.455,59
Valor do IRRF: R$ 1.841,69
Valor Líquido Pago: R$ 113.371,17
Histórico:
NF 14087 - ABRIL - COAPH USAMA/24H - UNID DE URGEN.