Dados do Empenho:

Número:02050016

Valor Total do Empenho:R$ 687.707,09

Valor Total Liquidado:R$ 354.467,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.091,01

Dados da Liquidação:

Número:02050016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 117.668,45

Valor Total Liquidado:R$ 113.371,17

Pagamento 21070013

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 117.668,45

Valor do ISS: R$ 2.455,59

Valor do IRRF: R$ 1.841,69

Valor Líquido Pago: R$ 113.371,17


Histórico:

NF 14087 - ABRIL - COAPH USAMA/24H - UNID DE URGEN.