Dados do Empenho:

Número:03020506

Valor Total do Empenho:R$ 604.335,60

Valor Total Liquidado:R$ 584.157,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.177,99

Dados da Liquidação:

Número:03020506.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.111,04

Valor Total Liquidado:R$ 5.111,04

Pagamento 21070016

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 5.111,04

Valor Líquido Pago: R$ 5.111,04


Histórico:

NF 14087 - ABRIL - COAPH USAMA/24H- UNID. DE URGENCIA