- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 21070017
Número:02010962
Valor Total do Empenho:R$ 1.089.876,96
Valor Total Liquidado:R$ 1.089.876,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010962.006
Valor Total da Liquidação:R$ 3.385,38
Valor Total Liquidado:R$ 3.385,38
Pagamento 21070017
Pago em: 21/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 3.385,38
Valor Líquido Pago: R$ 3.385,38
Histórico:
NF 14096- ABRIL - COAPH SPA/EMERGENCISTA