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- Pagamento Nº 21070018
Número:02060094
Valor Total do Empenho:R$ 43.372,68
Valor Total Liquidado:R$ 40.863,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.509,64
Número:02060094.001
Valor Total da Liquidação:R$ 40.863,04
Valor Total Liquidado:R$ 40.863,04
Pagamento 21070018
Pago em: 21/07/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 40.863,04
Valor Líquido Pago: R$ 40.863,04
Histórico:
NF 14093 - ABRIL - COAPH SPA/EMERGENCISTA