Dados do Empenho:

Número:02060094

Valor Total do Empenho:R$ 43.372,68

Valor Total Liquidado:R$ 40.863,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.509,64

Dados da Liquidação:

Número:02060094.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.863,04

Valor Total Liquidado:R$ 40.863,04

Pagamento 21070018

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 40.863,04

Valor Líquido Pago: R$ 40.863,04


Histórico:

NF 14093 - ABRIL - COAPH SPA/EMERGENCISTA