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- Pagamento Nº 21070023
Número:02010969
Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 72.408,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.591,14
Número:02010969.017
Valor Total da Liquidação:R$ 2.757,03
Valor Total Liquidado:R$ 1.838,66
Pagamento 21070023
Pago em: 21/07/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.757,03
Valor Líquido Pago: R$ 1.838,66
Histórico:
Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Julho de 2025 do Estádio Municipal, acrescida da Retenção dos Tributos Federais no valor de R$ 918,37, do Contrato Nº 1010.21.12.27.01.