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- Pagamento Nº 21070026
Número:02010727
Valor Total do Empenho:R$ 83.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.030,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.500,00
Número:02010727.008
Valor Total da Liquidação:R$ 6.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.600,00
Pagamento 21070026
Pago em: 21/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)
Valor Total: R$ 6.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.600,00
Histórico:
NF 61 - MAIO - LARA JUSTI