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- Pagamento Nº 21070046
Número:02010968
Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 84.594,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.405,68
Número:02010968.007
Valor Total da Liquidação:R$ 9.599,55
Valor Total Liquidado:R$ 9.482,83
Pagamento 21070046
Pago em: 21/07/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 9.599,55
Valor Líquido Pago: R$ 9.482,83
Histórico:
Serviço de Iluminação Pública - IP (Grupo B) referente ao mês de Junho de 2025, documento com número de controle 300420547238, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 116,72, do Contrato Nº 1010.21.12.27.03.