Dados do Empenho:

Número:02010968

Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.594,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.405,68

Dados da Liquidação:

Número:02010968.007

Valor Total da Liquidação:R$ 9.599,55

Valor Total Liquidado:R$ 9.482,83

Pagamento 21070046

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 9.599,55

Valor Líquido Pago: R$ 9.482,83


Histórico:

Serviço de Iluminação Pública - IP (Grupo B) referente ao mês de Junho de 2025, documento com número de controle 300420547238, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 116,72, do Contrato Nº 1010.21.12.27.03.