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- Pagamento Nº 21070064
Número:09050012
Valor Total do Empenho:R$ 1.059.142,56
Valor Total Liquidado:R$ 87.802,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.340,08
Número:09050012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 85.706,34
Valor Total Liquidado:R$ 82.018,64
Pagamento 21070064
Pago em: 21/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total: R$ 85.706,34
Valor do ISS: R$ 2.634,07
Valor do IRRF: R$ 1.053,63
Valor Líquido Pago: R$ 82.018,64
Histórico:
Referente ao de Maio/2025