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- Pagamento Nº 21070069
Número:02050014
Valor Total do Empenho:R$ 331.395,15
Valor Total Liquidado:R$ 244.196,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.198,82
Número:02050014.002
Valor Total da Liquidação:R$ 100.522,20
Valor Total Liquidado:R$ 100.522,20
Pagamento 21070069
Pago em: 21/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Valor Total: R$ 100.522,20
Valor Líquido Pago: R$ 100.522,20
Histórico:
NF 8797 - MAIO - COOPEGO