Dados do Empenho:

Número:02050014

Valor Total do Empenho:R$ 331.395,15

Valor Total Liquidado:R$ 244.196,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.198,82

Dados da Liquidação:

Número:02050014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 100.522,20

Valor Total Liquidado:R$ 100.522,20

Pagamento 21070069

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Valor Total: R$ 100.522,20

Valor Líquido Pago: R$ 100.522,20


Histórico:

NF 8797 - MAIO - COOPEGO