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- Pagamento Nº 22070112
Número:10030017
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10030017.003
Valor Total da Liquidação:R$ 15.735,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.735,00
Pagamento 22070112
Pago em: 22/07/2025Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 15.735,00
Valor Líquido Pago: R$ 15.735,00
Histórico:
NOTA FISCAL DE Nº 2048, REFERENTE A MAIO DE 2025.