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- Pagamento Nº 23070077
Número:02011104
Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28
Valor Total Liquidado:R$ 259.648,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.316,76
Número:02011104.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.688,11
Valor Total Liquidado:R$ 3.643,85
Pagamento 23070077
Pago em: 23/07/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 3.688,11
Valor do IRRF: R$ 44,26
Valor Líquido Pago: R$ 3.643,85
Histórico:
Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n°. 35903.