Dados do Empenho:

Número:02011104

Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28

Valor Total Liquidado:R$ 259.648,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.316,76

Dados da Liquidação:

Número:02011104.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.688,11

Valor Total Liquidado:R$ 3.643,85

Pagamento 23070077

Pago em: 23/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 3.688,11

Valor do IRRF: R$ 44,26

Valor Líquido Pago: R$ 3.643,85


Histórico:

Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n°. 35903.