Dados do Empenho:

Número:02010403

Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80

Valor Total Liquidado:R$ 58.301,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.306,54

Dados da Liquidação:

Número:02010403.006

Valor Total da Liquidação:R$ 10.524,58

Valor Total Liquidado:R$ 10.524,58

Pagamento 23070100

Pago em: 23/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 10.524,58

Valor Líquido Pago: R$ 10.524,58


Histórico:

mês de Junho de 2025