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- Pagamento Nº 25070038
Número:27050001
Valor Total do Empenho:R$ 2.837.437,05
Valor Total Liquidado:R$ 1.105.128,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.732.308,16
Número:27050001.003
Valor Total da Liquidação:R$ 181.576,76
Valor Total Liquidado:R$ 179.397,84
Pagamento 25070038
Pago em: 25/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)
Valor Total: R$ 181.576,76
Valor do IRRF: R$ 2.178,92
Valor Líquido Pago: R$ 179.397,84
Histórico:
MAIO/25