Dados do Empenho:

Número:27050001

Valor Total do Empenho:R$ 2.837.437,05

Valor Total Liquidado:R$ 1.105.128,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.732.308,16

Dados da Liquidação:

Número:27050001.003

Valor Total da Liquidação:R$ 181.576,76

Valor Total Liquidado:R$ 179.397,84

Pagamento 25070038

Pago em: 25/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 181.576,76

Valor do IRRF: R$ 2.178,92

Valor Líquido Pago: R$ 179.397,84


Histórico:

MAIO/25