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- Pagamento Nº 28070013
Número:21050015
Valor Total do Empenho:R$ 197.779,00
Valor Total Liquidado:R$ 197.779,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21050015.002
Valor Total da Liquidação:R$ 100.755,00
Valor Total Liquidado:R$ 99.545,94
Pagamento 28070013
Pago em: 28/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 100.755,00
Valor do IRRF: R$ 1.209,06
Valor Líquido Pago: R$ 99.545,94
Histórico:
JUNHO/25