Dados do Empenho:

Número:02050138

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 798.184,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.815,17

Dados da Liquidação:

Número:02050138.013

Valor Total da Liquidação:R$ 24.937,50

Valor Total Liquidado:R$ 24.748,50

Pagamento 28070028

Pago em: 28/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 24.937,50

Valor do IRRF: R$ 189,00

Valor Líquido Pago: R$ 24.748,50


Histórico:

MAIO/25