Dados do Empenho:

Número:02010629

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.272,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.727,37

Dados da Liquidação:

Número:02010629.007

Valor Total da Liquidação:R$ 5.184,76

Valor Total Liquidado:R$ 5.006,63

Pagamento 30070008

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.184,76

Valor Líquido Pago: R$ 5.006,63


Histórico:

JULHO/2025 - VALOR PARCIAL.