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- Pagamento Nº 31070001
Número:03020089
Valor Total do Empenho:R$ 18.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.640,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.920,00
Pagamento 31070001
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Valor Total: R$ 640,00
Valor do ISS: R$ 17,86
Valor Líquido Pago: R$ 622,14
Histórico:
Maio/2025.