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- Pagamento Nº 31070088
Número:02010411
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.345,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.654,20
Número:02010411.008
Valor Total da Liquidação:R$ 5.515,55
Valor Total Liquidado:R$ 5.515,55
Pagamento 31070088
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.515,55
Valor Líquido Pago: R$ 5.515,55
Histórico:
AGOSTO/25