Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 636.681,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.318,17

Dados da Liquidação:

Número:02010199.028

Valor Total da Liquidação:R$ 45.127,56

Valor Total Liquidado:R$ 34.858,12

Pagamento 30070409

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 45.127,56

Valor Líquido Pago: R$ 34.858,12


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Jul/2025 - [SSU].