- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31070116
Número:01040064
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 395.017,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.104.982,34
Número:01040064.008
Valor Total da Liquidação:R$ 159.606,45
Valor Total Liquidado:R$ 159.606,45
Pagamento 31070116
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 159.606,45
Valor Líquido Pago: R$ 159.606,45
Histórico:
REF. AGOSTO 2025 - FUNDEB