Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 636.681,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.318,17

Dados da Liquidação:

Número:02010199.026

Valor Total da Liquidação:R$ 7.282,26

Valor Total Liquidado:R$ 6.313,18

Pagamento 30070421

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.282,26

Valor Líquido Pago: R$ 6.313,18


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Jul/2025. [SSU].