- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30070422
Número:02010209
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 948.343,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 351.656,47
Número:02010209.014
Valor Total da Liquidação:R$ 153.451,06
Valor Total Liquidado:R$ 122.423,41
Pagamento 30070422
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 153.451,06
Valor Líquido Pago: R$ 122.423,41
Histórico: