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- Pagamento Nº 31070126
Número:02010824
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 69.425,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 575,00
Número:02010824.008
Valor Total da Liquidação:R$ 1.400,84
Valor Total Liquidado:R$ 1.295,78
Pagamento 31070126
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.400,84
Valor Líquido Pago: R$ 1.295,78
Histórico: