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- Pagamento Nº 13080172
Número:02050069
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 83.883,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.116,14
Número:02050069.033
Valor Total da Liquidação:R$ 1.884,70
Valor Total Liquidado:R$ 1.862,08
Pagamento 13080172
Pago em: 13/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.884,70
Valor do IRRF: R$ 22,62
Valor Líquido Pago: R$ 1.862,08
Histórico:
JULHO/25