Dados do Empenho:

Número:02050047

Valor Total do Empenho:R$ 89.977,70

Valor Total Liquidado:R$ 42.143,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.833,78

Dados da Liquidação:

Número:02050047.034

Valor Total da Liquidação:R$ 759,96

Valor Total Liquidado:R$ 685,48

Pagamento 13080187

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 759,96

Valor do ISS: R$ 38,00

Valor do IRRF: R$ 36,48

Valor Líquido Pago: R$ 685,48


Histórico:

JULHO/25