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- Pagamento Nº 15080090
Número:02060131
Valor Total do Empenho:R$ 878.319,28
Valor Total Liquidado:R$ 878.319,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060131.001
Valor Total da Liquidação:R$ 878.319,28
Valor Total Liquidado:R$ 832.646,68
Pagamento 15080090
Pago em: 15/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 878.319,28
Valor do ISS: R$ 35.132,77
Valor do IRRF: R$ 10.539,83
Valor Líquido Pago: R$ 832.646,68
Histórico:
AGOSTO/25