Dados do Empenho:

Número:02060131

Valor Total do Empenho:R$ 878.319,28

Valor Total Liquidado:R$ 878.319,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060131.001

Valor Total da Liquidação:R$ 878.319,28

Valor Total Liquidado:R$ 832.646,68

Pagamento 15080090

Pago em: 15/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 878.319,28

Valor do ISS: R$ 35.132,77

Valor do IRRF: R$ 10.539,83

Valor Líquido Pago: R$ 832.646,68


Histórico:

AGOSTO/25