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- Pagamento Nº 05090083
Número:13080019
Valor Total do Empenho:R$ 2.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13080019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00
Pagamento 05090083
Pago em: 05/09/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA (285.053.363-72)
Valor Total: R$ 2.200,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.200,00
Histórico:
AGOSTO/25