Dados do Empenho:

Número:05011004

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.262,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.737,80

Dados da Liquidação:

Número:05011004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.119,30

Valor Total Liquidado:R$ 4.119,30

Pagamento 05010023

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.119,30

Valor Líquido Pago: R$ 4.119,30


Histórico: