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- Pagamento Nº 05010023
Número:05011004
Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.262,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.737,80
Número:05011004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.119,30
Valor Total Liquidado:R$ 4.119,30
Pagamento 05010023
Pago em: 05/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.119,30
Valor Líquido Pago: R$ 4.119,30
Histórico: