Dados do Empenho:

Número:05010343

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.343,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.656,40

Dados da Liquidação:

Número:05010343.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.390,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.390,60

Pagamento 05010026

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.390,60

Valor Líquido Pago: R$ 1.390,60


Histórico: