Dados do Empenho:

Número:05010494

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.522,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.477,09

Dados da Liquidação:

Número:05010494.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.522,91

Valor Total Liquidado:R$ 2.371,81

Pagamento 29010026

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.522,91

Valor Líquido Pago: R$ 2.371,81


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Jan/2026.