Dados do Empenho:

Número:05010546

Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.798,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 138.201,89

Dados da Liquidação:

Número:05010546.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.548,77

Valor Total Liquidado:R$ 8.446,18

Pagamento 26010016

Pago em: 26/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.548,77

Valor Líquido Pago: R$ 8.446,18


Histórico:

JAN/26.