- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16010022
Número:05010208
Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 477.205,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 422.794,69
Número:05010208.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.145,84
Valor Total Liquidado:R$ 5.145,84
Pagamento 16010022
Pago em: 16/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.145,84
Valor Líquido Pago: R$ 5.145,84
Histórico: