Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010208

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 477.205,31

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 422.794,69


Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - comissionados - RGPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010208.00329/01/2026R$ 470.559,47
R$ 0,00
05010208.00229/01/2026R$ 1.500,00
R$ 0,00
05010208.00116/01/2026R$ 5.145,84
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
16/01/202616010022FMSAC05010208FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 5.145,84
09/02/202609020073FMSAC05010208FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.500,00
30/01/202630010612FMSAC05010208FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 470.559,47
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.