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- Pagamento Nº 09010144
Número:05010164
Valor Total do Empenho:R$ 15.854.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.395.785,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.458.814,81
Número:05010164.001
Valor Total da Liquidação:R$ 477.122,08
Valor Total Liquidado:R$ 477.122,08
Pagamento 09010144
Pago em: 09/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 477.122,08
Valor Líquido Pago: R$ 477.122,08
Histórico: