Dados do Empenho:

Número:05010796

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.164,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.835,04

Dados da Liquidação:

Número:05010796.001

Valor Total da Liquidação:R$ 26.082,48

Valor Total Liquidado:R$ 18.909,79

Pagamento 03020034

Pago em: 03/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 26.082,48

Valor Líquido Pago: R$ 18.909,79


Histórico: