Dados do Empenho:

Número:05010050

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.374,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.625,61

Dados da Liquidação:

Número:05010050.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.437,42

Valor Total Liquidado:R$ 2.437,42

Pagamento 30010090

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.437,42

Valor Líquido Pago: R$ 2.437,42


Histórico: