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- Pagamento Nº 05020017
Número:05010528
Valor Total do Empenho:R$ 5.072.181,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.588.225,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.483.955,44
Número:05010528.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.300.069,93
Valor Total Liquidado:R$ 1.101.159,22
Pagamento 05020017
Pago em: 05/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 1.300.069,93
Valor do INSS: R$ 71.503,85
Valor do ISS: R$ 65.003,50
Valor do IRRF: R$ 62.403,36
Valor Líquido Pago: R$ 1.101.159,22
Histórico: