Dados do Empenho:

Número:05010528

Valor Total do Empenho:R$ 5.072.181,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.588.225,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.483.955,44

Dados da Liquidação:

Número:05010528.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.300.069,93

Valor Total Liquidado:R$ 1.101.159,22

Pagamento 05020017

Pago em: 05/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 1.300.069,93

Valor do INSS: R$ 71.503,85

Valor do ISS: R$ 65.003,50

Valor do IRRF: R$ 62.403,36

Valor Líquido Pago: R$ 1.101.159,22


Histórico: