Dados do Empenho:

Número:05010075

Valor Total do Empenho:R$ 1.620.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 242.845,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.377.154,77

Dados da Liquidação:

Número:05010075.001

Valor Total da Liquidação:R$ 116.305,95

Valor Total Liquidado:R$ 84.796,08

Pagamento 30010149

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 116.305,95

Valor Líquido Pago: R$ 84.796,08


Histórico:

COMISSIONADOS-PGM JAN/2026