- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30010149
Número:05010075
Valor Total do Empenho:R$ 1.620.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 242.845,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.377.154,77
Número:05010075.001
Valor Total da Liquidação:R$ 116.305,95
Valor Total Liquidado:R$ 84.796,08
Pagamento 30010149
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 116.305,95
Valor Líquido Pago: R$ 84.796,08
Histórico:
COMISSIONADOS-PGM JAN/2026