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- Pagamento Nº 30010197
Número:23010017
Valor Total do Empenho:R$ 2.188.916,69
Valor Total Liquidado:R$ 2.188.916,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23010017.002
Valor Total da Liquidação:R$ 707.864,69
Valor Total Liquidado:R$ 599.561,39
Pagamento 30010197
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 707.864,69
Valor do INSS: R$ 38.932,56
Valor do ISS: R$ 35.393,23
Valor do IRRF: R$ 33.977,51
Valor Líquido Pago: R$ 599.561,39
Histórico:
JAN/26.