Dados do Empenho:

Número:23010017

Valor Total do Empenho:R$ 2.188.916,69

Valor Total Liquidado:R$ 2.188.916,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23010017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 707.864,69

Valor Total Liquidado:R$ 599.561,39

Pagamento 30010197

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 707.864,69

Valor do INSS: R$ 38.932,56

Valor do ISS: R$ 35.393,23

Valor do IRRF: R$ 33.977,51

Valor Líquido Pago: R$ 599.561,39


Histórico:

JAN/26.