Dados do Empenho:

Número:28010006

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28010006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Pagamento 30010206

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 96 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: SAMIA NUNES DA PAZ (028.589.653-90)

Valor Total: R$ 1.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,00


Histórico:

JAN/26.